多选题内部控制总评的要点是()A健全性和科学性B层次性和适用性C经济性和协调性D合理性和可行性
多选题
内部控制总评的要点是()
A
健全性和科学性
B
层次性和适用性
C
经济性和协调性
D
合理性和可行性
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审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范围、时间和重点的活动是( )。A.了解内部控制B.测试内部控制C.内部控制测评D.风险评估
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险 管理时,对舞弊发生可能性进行评估时不需要评估()A、控制意识和态度的科学性B、员工行为规范的合理性和有效性C、信息系统运行的有效性D、审计目标的可行性
单选题内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险 管理时,对舞弊发生可能性进行评估时不需要评估()A控制意识和态度的科学性B员工行为规范的合理性和有效性C信息系统运行的有效性D审计目标的可行性
多选题对内部控制进行总评的要点主要有()。A健全性B科学性C经济性D合理性E公允性F系统性