单选题非上线行核对总行清算中心邮寄的系统内往来账户余额对账单后,各分行运营中心核对无误后应由()寄回总行。A部门主管签字加盖业务公章B部门负责人签字加盖行政公章C主管行长签字加盖业务公章D部门负责人签字且加盖业务公章

单选题
非上线行核对总行清算中心邮寄的系统内往来账户余额对账单后,各分行运营中心核对无误后应由()寄回总行。
A

部门主管签字加盖业务公章

B

部门负责人签字加盖行政公章

C

主管行长签字加盖业务公章

D

部门负责人签字且加盖业务公章


参考解析

解析: 暂无解析

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总行集中作业中心重空的销毁参照分行重空销毁流程执行()A、通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理负责人批准。B、通过EOA签报经总行集中作业分中心主管审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。C、通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理分管行长批准。D、通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。

账务核对工作中,各分(支)行与总行之间的()应及时核对,保证系统内往来户余额一致,利息收支核对相符。A、联行资金B、统筹资金C、缴存准备金D、资金调拨户E、期收、期付户

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清算中心对账工作的核对范围包括:()。A、农业银行系统内上下级行资金清算往来账户对账B、与人民银行资金清算往来账户对账C、与其他金融机构资金清算往来账户对账D、其他须进行核对的清算账户

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