单选题对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。A检查B审计C条线D支行

单选题
对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。
A

检查

B

审计

C

条线

D

支行


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商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()

根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )

工会和职工对防范和整改措施的落实情况进行监督的手段主要有两种:一是直接与单位进行交涉,敦促事故发生单位落实防范和整改措施;二是向有关监督管理职权的部门反映情况,由有关部门督促事故发生单位落实

在制度建设的重点任务中,加大监督检查力度,通过()等方式,及时发现制度执行中的问题,督促整改落实。A、自查B、抽查C、督查D、检举

事后监督中心的重点监督岗,负责对系统生成的重点监督任务进行逐笔审核监督,根据监督发现的问题对关联业务进行监督,对监督发现的业务差错登记差错单并提交,跟踪并督促营业网点落实问题整改。

董事会应当针对内部审计发现的问题,督促()及时采取整改措施。A、高级管理层B、信贷部门C、风险管理部门D、监事会

对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。A、检查B、审计C、条线D、支行

业务经理仅负责自查发现问题的督促整改,并跟踪落实整改效果。

三农信贷管理部尽职监督要求中对于通过非现场监督和日常监测发现的风险和违规问题,监督人员应编制相应的()下发被监督单位,提出整改意见和整改期限,督促整改并要求及时反馈整改结果。A、电话通知单B、风险提示函C、风险通报D、整改通知书

()组织有关部门会同客户对低压(非居民)用电报装竣工工程进行验收,对检查发现的问题提出整改意见,并督促落实。

负有安全生产监督管理职责的部门受理的举报事项需要落实整改措施的,报经()签字并督促落实。 A、有关负责人B、主要负责人C、生产经营单位主要负责人D、有关部门负责人

()应当针对流动性风险管理的内部审计发现的问题,督促高级管理层及时采取整改措施。A、董事会B、信贷部门C、风险管理部门D、监事会

营业经理负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询、差错等问题进行督促、落实和整改。

对于消防重点保卫单位,消防监督部门应加强检查和监督,建立防火台帐,及时发现和督促整改火险隐患。

内部审计检查发现问题的整改工作,应由组织部门负责安排,一级支行负责落实和指导,二级支行具体实施整改。

内部审计部门应定期对反洗钱内部控制的()进行审计,并督促审计发现问题的整改。A、健全性B、及时性C、有效性D、突发性

判断题营业经理负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询、差错等问题进行督促、落实和整改。A对B错

多选题分行收到审计意见书后,应按如下哪些规定推进审计整改?()A分行内控合规部门应对审计发现问题进行梳理,按照问题清单逐项认定审计整改责任部门,具体组织整改。B分行相关机构应根据审计发现问题的性质、情节、风险程度和审计整改意见,针对问题产生的原因,提出具体整改措施和整改计划及时报送内控合规部门。C对于已经采取整改措施的,应反映整改进展情况及整改效果。D对于尚未整体整改完毕的,应提出继续整改的措施和时间安排。

单选题()应当针对流动性风险管理的内部审计发现的问题,督促高级管理层及时采取整改措施。A董事会B信贷部门C风险管理部门D监事会

判断题对于消防重点保卫单位,消防监督部门应加强检查和监督,建立防火台帐,及时发现和督促整改火险隐患。A对B错

判断题根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。( )A对B错

单选题董事会应当针对内部审计发现的问题,督促()及时采取整改措施。A高级管理层B信贷部门C风险管理部门D监事会

多选题内部审计部门应定期对反洗钱内部控制的()进行审计,并督促审计发现问题的整改。A健全性B及时性C有效性D突发性

判断题总会计应督促各类检查、监督发现问题的落实整改。A对B错

单选题负有安全生产监督管理职责的部门受理的举报事项需要落实整改措施的,报经()签字并督促落实。A有关负责人B主要负责人C生产经营单位主要负责人D有关部门负责人

多选题业务主管部门是审计监管检查发现问题涉及业务相对应的上级管理部门。主要职责有()。A按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本-单位整改结果,报送整改报告B分析、落实和检查本-单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平C梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告D分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平E负责落实管理层交办的其他整改工作

判断题业务经理仅负责自查发现问题的督促整改,并跟踪落实整改效果。A对B错