单选题下列不属于内部审计的作用的是(  )。A提高财务信息的质量B促进组织合法经营和运行C促进组织完善内部控制和风险管理D促进组织自我发展和实现目标

单选题
下列不属于内部审计的作用的是(  )。
A

提高财务信息的质量

B

促进组织合法经营和运行

C

促进组织完善内部控制和风险管理

D

促进组织自我发展和实现目标


参考解析

解析:
内部审计的作用有:①促进组织合法经营和运行;②促进组织完善内部控制和风险管理;③促进组织自我发展和实现目标。A项属于社会审计的作用。

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下列不属于战略风险流程的是( )。A.战略风险评估B.外部审计C.内部审计D.监测和报告

下列不属于信息系统审计内容的是() A.内部控制制度审计B.应用程序审计C.账户审计D.处理系统综合审计

下列关于内部审计的说法正确的是:A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系C.企业内部审计机构就是审计委员会D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

下列各项中,不属于内部审计准备阶段的工作是:A:编制审计方案B:发出审计通知书C:编制审计报告D:确定重要性和审计风险

下列事项中,不属于注册会计师利用内部审计工作应当确定的是( )。A.确定在多大程度上利用内部审计的工作B.确定在哪些领域利用内部审计的工作C.对内部审计人员指导、监督和复核D.确定是否能够利用内部审计的工作

下列不属于内部审计的主要工作方法的是(  )。A.现场审计B.非现场审计C.电话审计D.自行查核

下列关于内外部审计关系的说法中,错误的是( )。A.外部审计与内部审计的总体目标是一致的B.内部审计具有预防性、经常性和针对性C.外部审计是内部审计的基础D.外部审计对内部审计起支持和指导作用

以下有关内部审计说法中正确的有( )。A、内部审计人员应有的职业关注是被审计单位内部审计正常发挥作用的根本B、内部审计在被审计单位中的地位,以及这种地位对内部审计人员保持客观性能力的影响C、从严格意义上说,企业的所有业务和所有组成部分均应纳入内部审计的范围D、内部审计人员的专业胜任能力影响内部审计作用的发挥

下列不属于会计岗位的是()。A、出纳B、总账C、内部审计D、稽核

根据内部审计专业实务框架的内容,下列不属于强制性指南的是:A.属性标准B.职业道德规范C.内部审计定义D.实务公告

下列不属于按财务审计报告撰写主体分类的是()。A、国家审计机关的审计报告B、社会审计组织的审计报告C、内部审计报告D、部门审计报告

下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A、内部审计的目标是帮助企业实现目标B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制D、内部审计的职能是确认和咨询

根据内部审计专业实务框架的内容,下列不属于强制性指南的是:()A、属性标准B、职业道德规范C、内部审计定义D、实务公告

下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。A、标准内部控制审计报告B、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告C、否定意见内部控制审计报告D、带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告

下列不属于信息系统审计内容的是()A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、账户审计D、处理系统综合审计

下列选项中,不属于制定《标准》的目的的是:()A、描述反映内部审计实务的基本原则B、建立评估内部审计业绩的依据C、促进组织流程和运营的改善D、阐明开展内部审计活动的机构需要遵循的原则和规范

关于外部审计和内部审计,下列说法错误的是()。A、内部审计具有预防性、经常性和针对性B、外部审计和内部审计的总体目标是一致的C、外部审计对内部审计起到支持和指导作用D、外部审计是内部审计的基础,对内部审计能起辅助和补充作用

单选题关于外部审计和内部审计,下列说法错误的是()。A内部审计具有预防性、经常性和针对性B外部审计和内部审计的总体目标是一致的C外部审计对内部审计起到支持和指导作用D外部审计是内部审计的基础,对内部审计能起辅助和补充作用

单选题下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A内部审计的目标是帮助企业实现目标B内部审计的核心是强调内部审计的增值作用C内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制D内部审计的职能是确认和咨询

单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审计C内部控制审计D后续审计

单选题根据内部审计专业实务框架的内容,下列不属于强制性指南的是:()A属性标准B职业道德规范C内部审计定义D实务公告

单选题下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。A内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动B内部审计师可以直接与外聘审计师沟通C内部审计师经常在兼并、收购和转型活动中发挥作用D内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告,不进行提交

单选题下列选项中,不属于内部审计报告的主要内容的是( )。A审计建议B审计发现C审计评价意见D审计依据

单选题下列关于审计作用的表述中,错误的是( )。A国家审计、内部审计和社会审计的具体作用有所不同B国家审计可以促进国家宏观调控政策的贯彻执行C内部审计可以维护良好的市场秩序D社会审计可以促进被审计单位提高经营管理水平

单选题下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。A标准内部控制审计报告B带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告C否定意见内部控制审计报告D带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告

单选题下列各项中,不属于内部审计计划阶段的工作是( )。A编制审计方案B发出审计通知书C编制审计报告D编制年度审计计划

单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审C内部控制审计D后续审计