单选题以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?()A一位审计师经常在研讨阶段促进有关讨论的进行,另一位审计师则记录有关意见。B审计师实施符合性测试和实质性,以确定控制薄弱环节。C审计师和业务人员召开座谈会探讨双方的工作。D审计师和业务人员组成小组开展工作。

单选题
以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?()
A

一位审计师经常在研讨阶段促进有关讨论的进行,另一位审计师则记录有关意见。

B

审计师实施符合性测试和实质性,以确定控制薄弱环节。

C

审计师和业务人员召开座谈会探讨双方的工作。

D

审计师和业务人员组成小组开展工作。


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内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:()A、内部审计活动的范围B、内部审计部门与业务开展相关的人员的接触C、咨询服务和确认服务的性质D、董事会对内部审计活动的参与程度

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