判断题所有的记账凭证,都要有出纳人签章。( )A对B错

判断题
所有的记账凭证,都要有出纳人签章。( )
A

B


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相关考题:

在已经装订好的记账凭证的封面上,应加盖印章的人员有( )。A.记账凭证填制人B.记账凭证保管员C.会计主管D.出纳

记账凭证应具有的共同的基本内容包括( )。 A.填制凭证的日期和凭证的编号 B.会计科目的名称、记账方向和金额 C.所附原始凭证的张数 D.制证、复核、会计主管、出纳、记账等有关人员的签章

在已装订好的记账凭证的封面上,应加盖印章的人员有。 A.记账凭证填制人 B.记账凭证装订人 C.会计主管 D.出纳

所有的记账凭证,都要有出纳人签章。( )A.正确B.错误

关于总账的核算顺序,以下说法正确的是( )。A.填制凭证-主管签字-审核凭证-结账-记账B.填制凭证-出纳签字-审核凭证-结账-记账C.填制凭证-出纳签字-审核凭证-记账-结账D.出纳签字-填制凭证-审核凭证-记账-结账

记账凭证必须具有下列基本内容:()。 A.记账凭证名称和填制单位的名称B.制证、复核、记账、会计主管等有关人员的签章,收付款凭证还要有出纳人员的签章C.凭证的填制日期及编号;所附原始凭证张数D.经济业务的内容摘要;借贷账户名称及金额

所有的记账凭证都需附有原始凭证,并注明原始凭证的张数。( )

下列项目中,属于记账凭证基本内容的有( )。A.经济业务的内容摘要、实物数量和金额B.经济业务的内容摘要C.会计分录的内容,即应借应贷的账户名称及其金额D.有关人员的签章,包括会计主管人员、审核人员、记账人员、制证人员签章,收付款凭证还要有出纳人员签章

所有的记账凭证,都要有出纳人签章。 ( )此题为判断题(对,错)。

记账凭证应具有的共同的基本内容包括( )A、填制凭证的日期和凭证的编号B、会计科目的名称、记账方向和金额C、所附原始凭证的张数D、制证、复核、会计主管、出纳记账等有关人员的签章

使用总账系统时,正确的处理过程是( )。A.输入凭证→审核凭证→出纳签字→登记账簿→查询账簿B.输入凭证→出纳签字→审核凭证→登记账簿→查询账簿C.输入凭证→出纳签字→登记账簿→查询账簿→审核凭证D.出纳签字→审核凭证→输入凭证→查询账簿→登记账簿

自制原始凭证要有( )签字或盖章A: 经办部门的负责人B: 出纳人员C: 记账人员D: 经办人员

出纳需要在转账凭证上签章。( )

使用总账系统时,正确的处理过程是()。A:输入凭证→审核凭证→出纳签字→登记账簿→查询账簿B:输入凭证→出纳签字→审核凭证→登记账簿→查询账簿C:输入凭证→出纳签字→登记账簿→查询账簿→审核凭证D:出纳签字→审核凭证→输入凭证→查询账簿→登记账簿

打印凭证时,系统打印不出以下哪些凭证信息()。A、审核人B、记账人C、出纳D、制单日期、审核日期

检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。A、抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章B、抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员C、抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章D、支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责E、各项货币资金的收付程序有无明确的制服规定

付出现金,应根据经过审核、记账、复核、签章的“支票”或其他付款凭证办理,付款凭证必须内部传递,出纳员不得接受外部传递的付款凭证

所有的凭证都必须经过制单人、出纳和审核人的签字才能记账。

根据“谁审核谁签章”的原则,网点综柜审核凭证时在凭单()处签章,装订后在封皮“档案理订人”处签章。A、经办人B、会计C、出纳D、复核

当主出纳从柜员调入现金时,操作()。A、柜员先将现金交主出纳,主出纳清点现金无误并经会计主管对现金卡把审核B、通过“柜员间现金内调”交易将柜员现金调入主出纳现金箱中,交易成功,打印两联记账凭证C、记账凭证加盖业务处理讫章,交调出柜员签章D、一联作记账凭证,一联退调出柜员作当日传票附件

单选题根据“谁审核谁签章”的原则,网点综柜审核凭证时在凭单()处签章,装订后在封皮“档案理订人”处签章。A经办人B会计C出纳D复核

判断题所有的凭证都必须经过制单人、出纳和审核人的签字才能记账。A对B错

多选题当主出纳从柜员调入现金时,操作()。A柜员先将现金交主出纳,主出纳清点现金无误并经会计主管对现金卡把审核B通过“柜员间现金内调”交易将柜员现金调入主出纳现金箱中,交易成功,打印两联记账凭证C记账凭证加盖业务处理讫章,交调出柜员签章D一联作记账凭证,一联退调出柜员作当日传票附件

多选题在已装订好的记账凭证的封面上,应加盖印章的人员有( )。A记账凭证填制人B记账凭证装订人C会计主管D出纳

判断题付出现金,应根据经过审核、记账、复核、签章的“支票”或其他付款凭证办理,付款凭证必须内部传递,出纳员不得接受外部传递的付款凭证A对B错

多选题检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()A抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章B抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员C抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否由会计人员编制并审核记账凭证D支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责E各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定

多选题当柜员从主出纳调入现金时()。A柜员操作“柜员间现金内调”交易,成功后打印两联记账凭证B柜员在记账凭证上加盖业务处理讫章后将记账凭证交主出纳C主出纳按记帐凭证打印券别配款并经会计主管对现金卡把审核后在记账凭证上签章确认D记账凭证一联退还柜员,一联作主出纳当日传票附件