单选题由于付款凭证不合法而导致现金差错,除会计部门应负的责任外,()负主要责任。A付款复核员B付款员C内勤主任
单选题
由于付款凭证不合法而导致现金差错,除会计部门应负的责任外,()负主要责任。
A
付款复核员
B
付款员
C
内勤主任
参考解析
解析:
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按X公司有关付款业务的内部控制,在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员对付款凭证进行复核,出纳员方能办理付款业务。为验证复核的效果,注册会计师最好实施下列()控制测试程序。A.检查B.观察C.重新计算D.重新执行
行政管理部门王某前来报销差旅费3500元(原预借2000元),财务部门补足其现金。会计人员应当填制的记账凭证是()。A、只填制现金收款凭证B、只填制转账凭证C、除填制现金收款凭证外还要填制转账凭证D、除填制现金付款凭证外还要填制转账凭证
CCBS系统对客户提交的5万元以下的现金付款业务凭证应按()程序办理。A、验印-记账-复核-付款B、受理-验印-记账-付款C、受理-审核-验印-记账-付款D、受理-审核-验印-记账-复核-付款
在信贷业务档案管理中,经信贷内勤督促未收集或收集资料不全,或未及时补充与更新信贷档案资料的,其责任由()负责、信贷内勤未发现或督促,造成信贷资料不全的,其责任由()负责、对于信贷档案台帐发现未登、错登、漏登,以及台帐余额与会计报表余额不一致情况的,其责任由()负责。A、信贷内勤、联社主任、信贷员B、信贷员、业务部门负责人、信贷内勤C、信贷员、信贷内勤、信用社主任D、信贷员、信贷内勤、信贷内勤
多选题联行业务操作人员按岗位责任不同分为联行录入柜员和联行复核柜员(以下分别简称录入员和复核员),其岗位职责如下()A录入员负责对票据签发、资金汇兑及相关部门的审批手续等业务的审查及录入;B复核员负责对票据签发、资金汇兑、委托收款及相关部门的审批手续等业务的审查及复核;C复核员负责职责范围内的其他相关工作。D录入员负责未解付票据的保管和客户通知付款,以及票据业务的退票、付款;
单选题在信贷业务档案管理中,经信贷内勤督促未收集或收集资料不全,或未及时补充与更新信贷档案资料的,其责任由()负责、信贷内勤未发现或督促,造成信贷资料不全的,其责任由()负责、对于信贷档案台帐发现未登、错登、漏登,以及台帐余额与会计报表余额不一致情况的,其责任由()负责。A信贷内勤、联社主任、信贷员B信贷员、业务部门负责人、信贷内勤C信贷员、信贷内勤、信用社主任D信贷员、信贷内勤、信贷内勤
多选题出纳专业包括哪些岗位组合:().A收款员。出纳专柜应设置一名收款员,负责办理出纳收款业务。B付款员。出纳专柜应设置一名付款员,负责办理出纳付款业务。C复核员。现金业务量大的出纳专柜,应设置一名专职复核员,负责现金收付的复核工作,现金业务量小的可以由收付款员实行交叉复核的办法进行复核。D管库员。凡设有出纳库房的营业单位,应设置二名专(兼)职管库员,分持库房钥匙,负责出入库及库房管理等工作。
单选题CCBS系统对客户提交的5万元以下的现金付款业务凭证应按()程序办理。A验印-记账-复核-付款B受理-验印-记账-付款C受理-审核-验印-记账-付款D受理-审核-验印-记账-复核-付款
单选题行政管理部门王某前来报销差旅费3500元(原预借2000元),财务部门补足其现金。会计人员应当填制的记账凭证是()。A只填制现金收款凭证B只填制转账凭证C除填制现金收款凭证外还要填制转账凭证D除填制现金付款凭证外还要填制转账凭证
单选题对于从银行提取现金的业务,会计人员应填制( )A现金收款凭证B现金付款凭证C现金收款凭证和银行付款凭证D银行付款凭证