某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是:A.该系统中数据的重要性B.某项控制失效的风险C.每项控制的效率、复杂程度及费用D.病毒管理软件的使用

某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是:

A.该系统中数据的重要性
B.某项控制失效的风险
C.每项控制的效率、复杂程度及费用
D.病毒管理软件的使用

参考解析

解析:病毒管理软件的使用与应用系统内部的控制设计无关。

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在计算机系统开发工作中,下列( )行动会削弱IT审计师的独立性。A.审计师设计控制措施B.审计师测试控制措施C.审计师为控制措施提出建议D.审计师设计整合测试工具(ITF)

审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?A.是否应用自我检查算法,以保证数据包没有被改动。B.重新启动和恢复程序是否包括恶劣天气变化的应急情况。C.是否应用外部标签,确保恰当的磁盘安装。D.数据中心是否应用生物统计系统来控制雇员对磁盘储存区进行访问。

在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()。A、判断是否测试目标被文档记录B、评估是否用户记录了预计的测试结果C、审查是否已完成测试问题记录D、审查是否存在尚未解决的问题

考虑到应用数据保护,数据的关键性和敏感级别,在一个计算机系统中,谁最有资格决定充足的安全技术控制措施的内容?()A、数据所有者B、系统经理C、数据或信息的使用者D、系统审计师

在基于风险的审计方法中,IS审计师必须考虑固有风险外,也考虑?()A、如何通过应用控制消除风险B、潜在损失VS执行控制的成本之间的平衡C、该风险是否重要,而不管管理者对风险的容忍度D、残余风险是否剩余是否高于所购买的风险

在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()A、预防控制B、检查控制C、纠正控制D、控制风险

下列选项中,违反了《标准》的行为是:() Ⅰ.内部审计师针对审计报告草案获取了被审计单位的反馈意见,在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见 Ⅱ.某精通信息处理系统的内部审计师参与了该系统的内部控制程序的建立,并执行了对该内部控制系统的评估 Ⅲ.首席审计执行官在设计审计计划时,坚持以风险导向为基础A、Ⅰ、Ⅱ和ⅢB、Ⅰ和ⅡC、Ⅱ和ⅢD、Ⅰ和Ⅲ

内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时最重要的因素是:()A、它的目标与该组织整体目标一致。B、它有大量技术人员。C、它在预算过程中得到优先考虑。D、它运用最先进的技术。

内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时,以下哪个因素最重要?()A、它的目标与该组织整体目标一致B、它有大量技术人员C、在预算过程中优先考虑它D、它运用最先进的技术

内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:()A、采购过程中有效的信息沟通问题。B、采购流程中是否存在有效的监督制衡机制。C、采购部门对供应商的管理是否充分有效。D、以上都对。

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某跨国公司的内部审计主管必须成立一个审计小组,检查新近在其他国家购并的下属公司。()因素应给予考虑。Ⅰ.地方习俗 Ⅱ.审计师的语言技能 Ⅲ.审计师的经验 Ⅳ.汇率A、Ⅰ、Ⅱ和ⅢB、Ⅱ、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅢD、Ⅰ和Ⅱ

信息系统审计师正在审查对应用的访问控制,以确定10个最新的用户账号是否被适当的授权。这是一个属于以下哪个方面的例子?()A、变量抽样B、实质性测试C、符合性测试D、停走抽样

审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。A、在应用系统开发过程中,实施了具体的控制B、设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块C、作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任D、为应用系统最佳实践提供咨询意见

一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A、可以获得在线网络文档B、支持远程主机终端访问C、在主机间以及用户通讯中操作文件传输D、性能管理,审计和控制

一位IS审计师正在审查一个新的WEB式订单输入系统,该系统将于一周后正式启用。审计师发现根据设计,有关系统存储客户信用卡信息方面可能缺少几项重要的控制。这位IS审计师首先应该?()A、确定系统开发人员在适当系统安全措施方面是否接受过正规培训B、确定系统管理员是否因某种原因禁用了安全控制C、验证项目计划是否已对安全要求做出了正确规定D、验证安全控制是否基于已经无效的要求

单选题质量审查小组在对某内部审计部门的独立性进行审查时,会考虑许多因素,则下面哪项是审查小组可以不予以重点关注的因素:()A内部审计师不偏不倚的审计判断B内部审计师是否参加了本年的持续教育C刚进入内部审计部门的内部审计师是来自于哪个部门的D给内部审计师分配任务时所依照的标准

单选题内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:()A采购过程中有效的信息沟通问题。B采购流程中是否存在有效的监督制衡机制。C采购部门对供应商的管理是否充分有效。D以上都对。

单选题某跨国公司的内部审计主管必须成立一个审计小组,检查新近在其他国家购并的下属公司。()因素应给予考虑。Ⅰ.地方习俗 Ⅱ.审计师的语言技能 Ⅲ.审计师的经验 Ⅳ.汇率AⅠ、Ⅱ和ⅢBⅡ、Ⅲ和ⅣCⅠ和ⅢDⅠ和Ⅱ

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单选题内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。该内部审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,该内部审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。该内部审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:()A是的,该内部审计师已采取了合理的审慎性检查B没有,该内部审计师没有记录违规行为C没有,该内部审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示D是的,该内部审计师在业务工作底稿中作出了评注

单选题在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()A预防控制B检查控制C纠正控制D控制风险

单选题审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。A在应用系统开发过程中,实施了具体的控制B设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块C作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任D为应用系统最佳实践提供咨询意见

单选题一位IS审计师正在审查一个新的WEB式订单输入系统,该系统将于一周后正式启用。审计师发现根据设计,有关系统存储客户信用卡信息方面可能缺少几项重要的控制。这位IS审计师首先应该?()A确定系统开发人员在适当系统安全措施方面是否接受过正规培训B确定系统管理员是否因某种原因禁用了安全控制C验证项目计划是否已对安全要求做出了正确规定D验证安全控制是否基于已经无效的要求