系统开发审计包括在不同时刻进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审查内容的是:( )A.对可供利用的硬件、软件和技术资源实施技术可行性研究B.审查在每个实施阶段用户的参与程度C.验证为了程序开发、变更和测试而对控制和质量确保技术的使用D.确定是否系统、用户以及操作的文件说明与正常标准相符
系统开发审计包括在不同时刻进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审查内容的是:( )
A.对可供利用的硬件、软件和技术资源实施技术可行性研究
B.审查在每个实施阶段用户的参与程度
C.验证为了程序开发、变更和测试而对控制和质量确保技术的使用
D.确定是否系统、用户以及操作的文件说明与正常标准相符
B.审查在每个实施阶段用户的参与程度
C.验证为了程序开发、变更和测试而对控制和质量确保技术的使用
D.确定是否系统、用户以及操作的文件说明与正常标准相符
参考解析
解析:A正确。根据可供利用的硬件、软件和技术资源实施技术可行性研究应在系统分析阶段完成,不属于系统开发阶段的工作,因而不属于审查内容。B不正确,每个实施阶段用户的参与程度是系统开发中管理活动的一个方面,因而属于审查的内容。C不正确,这些控制和质量保证技术是为了程序的开发、变更和测试而使用的,因而属于审查的内容。D不正确,有关的文件说明是否符合标准是系统开发控制和管理活动的一个方面,因而属于审查的内容。
相关考题:
对内部控制进行调查时可以采用的方法不包括的是( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C.对财务报表项目余额进行审查D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况
系统开发审计包括在不同时刻进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中属于审查内容的是:Ⅰ.根据可以利用的资源实施技术可行性研究Ⅱ.为了程序的开发、变更和测试而使用的控制和质量保证技术Ⅲ.确定有关的操作文件说明是否与正式标准相符Ⅳ.审查用户在每个实施阶段的参与程度A.Ⅰ、Ⅱ和ⅢB.Ⅱ、Ⅲ和ⅣC.Ⅰ、Ⅲ和ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
按生命周期系统开发(自上而下)方法,为新系统开发设计任何系统因素前,以下哪项内容应该得到审查?( )A.竞争对手使用的处理系统类型B.系统需要的计算机设备C.管理人员进行计划和控制时的信息要求D.关于现有系统已有的适当控制
以下哪项陈述精确描述了混合审查?A.审计活动中同时使用内部和外部审计资源。B.在决定剩余风险时,软控制和硬控制都得到考虑。C.根据被评估的风险,同时应用正式和非正式的审计测试。D.针对既定风险,同时对单位和活动层面进行检测。
在对系统开发活动的审查中,内部审计师实施的最适当的活动是:A.向MIS指导委员会咨询,确定将要开发何种新系统。B.审查用于监督和控制系统开发职能的方法。C.建议在新系统中加入特殊自动操作流程从而为某项应用于所有数据都转换成机器可读形式提供合理保证。D.建议特别运行程序以保证所有需要进行处理的数据都转换成为机器可读形式。
内部审计师审核IT数据输入活动的目标是要确定( )。A.系统开发标准存在并且得到遵循B.系统开发员具备开发系统所需的技能和知识C.计算机运行需要利用技术发展水平相当的设备和程序D.输入/输出控制是适当而且有效的
按自上而下的方法,为新系统开发设计任何系统因素前,以下哪项内容应该得到审查?()A、竞争对手使用的处理系统类型B、系统需要的电脑设备C、管理人员进行计划和控制时的信息要求D、关于现有系统已有的适当控制
下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C、对财务报表项目余额进行审查D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况
系统开发审计包括在不同时刻进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审查内容的是?()A、根据可供利用的硬件、软件和技术资源实施技术可行性研究。B、审查在每个实施阶段用户的参与程度。C、验证为了程序开发、变更和测试而对控制和质量保证技术的使用。D、确定系统、用户以及操作的文件说明是否与正式标准相符。
系统开发审计业务包括在各个关键点的检查,以保证开发过程受到恰当地控制和管理。这些检查包括以下所有各项,除了()A、对可用的硬件、软件和技术性资源进行技术可行性研究。B、验证用于程序开发、代码转换和测试的控制和质量保证技术的使用。C、在实施的每一阶段都要检查用户参与水平。D、确定系统、用户和运行文档是否符合正式标准。
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容所描述的风险管理过程的关键目标同时也是内部审计部门的一项关键职责?()A、检查和评估公司执行的作业B、确保内部审计资源适当、充分并得到有效配置,降低审计风险C、审查财务报告和评估内部控制D、开展持续检测活动,以定期重新执行风险评估以及评价旨在风险管理的风险控制措施的有效性
系统开发审计业务包括在关键点的检查,以保证开发过程得到恰当的控制和管理。下列属于这些关键点检查的有:() Ⅰ.检查用户是否参与到开发过程的各阶段 Ⅱ.验证用于代码转换的质量保证技术的使用 Ⅲ.确定系统运行的文档是否符合正式的标准A、Ⅰ和ⅡB、Ⅱ和ⅢC、Ⅰ和ⅢD、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
按自上而下的方法,为新系统开发设计任何系统因素前,以下哪项内容应该得到审查?()A、竞争对手使用的处理系统类型B、系统需要的计算机设备C、管理人员进行计划和控制时的信息要求D、关于现有系统已有的适当控制
单选题按自上而下的方法,为新系统开发设计任何系统因素前,以下哪项内容应该得到审查?()A竞争对手使用的处理系统类型。B系统需要的计算机设备。C管理人员进行计划和控制时的信息要求。D关于现有系统已有的适当控制。
单选题系统开发审计包括对多项内容进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审查内容的是:()A对可供利用的硬件、软件和技术资源实施技术可行性研究B审查在每个实施阶段用户的参与程度C验证为了程序开发、变更和测试而对控制和质量保证技术的使用D确定是否系统、用户以及操作的文件说明与正常标准相符
单选题系统开发审计业务包括在各个关键点的检查,以保证开发过程受到恰当的控制和管理。这些检查包括以下所有各项,除了:()A对可用的硬件、软件和技术性资源进行技术可行性研究。B在实施的每一阶段都要检查用户参与程度。C验证用于程序开发、代码转换和测试的控制和质量保证技术的使用。D确定系统、用户和运行文档是否符合正式标准。
单选题下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。A查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C对财务报表项目余额进行审查D观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况
多选题内部审计人员应实施适当的审查程序,评价控制活动的适当性、合法性、有效性。其审查重点是()。A控制活动建立的适当性B控制活动对风险的识别和规避C控制活动对组织目标实现的作用D控制活动执行的有效性
单选题内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。A在数据终端核实密码屏蔽B审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离C审查非活动用户的撤销程序D上面所有内容