单选题下列选项中,违反了《标准》的行为是:() Ⅰ.内部审计师针对审计报告草案获取了被审计单位的反馈意见,在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见 Ⅱ.某精通信息处理系统的内部审计师参与了该系统的内部控制程序的建立,并执行了对该内部控制系统的评估 Ⅲ.首席审计执行官在设计审计计划时,坚持以风险导向为基础AⅠ、Ⅱ和ⅢBⅠ和ⅡCⅡ和ⅢDⅠ和Ⅲ

单选题
下列选项中,违反了《标准》的行为是:() Ⅰ.内部审计师针对审计报告草案获取了被审计单位的反馈意见,在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见 Ⅱ.某精通信息处理系统的内部审计师参与了该系统的内部控制程序的建立,并执行了对该内部控制系统的评估 Ⅲ.首席审计执行官在设计审计计划时,坚持以风险导向为基础
A

Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B

Ⅰ和Ⅱ

C

Ⅱ和Ⅲ

D

Ⅰ和Ⅲ


参考解析

解析: 本题考查的知识点是《标准》。Ⅰ违反标准,因为不是所有的报告草案都能让被审计单位参与意见,而且考虑被审计单位的评价意见在一定程度上会影响审计报告的客观性;Ⅱ违反标准,因为标准规定:审计师应该避免评价自己以前负责过的工作,以免影响客观性。以风险导向为基础的内部审计是可以的。

相关考题:

根据会计法律制度的规定,注册会计师对被审计单位财务会计报告进行审计后出具的审计报告,分为标准审计报告和非标准审计报告。下列各项中,属于标准审计报告的是( )。A.无保留意见的审计报告B.保留意见的审计报告C.带强调段的无保留意见审计报告D.否定意见的审计报告

下列关于审计报告的表述,正确的是:A:审计报告应详细记录审计过程和审计方法B:审计报告在正式出具之前需要经过复核C:国家审计机关和内部审计机构在实施审计后,通常都需要撰写简式审计报告D:社会审计报告和内部审计报告都可按照审计意见类型分为标准审计报告和非标准审计报告

下列有关内部审计报告的表述,错误的是:A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

下列关于审计报告的说法中,正确的是:A、审计报告详细记录审计过程和结果B、国家审计、内部审计和社会审计的审计报告具有相同的法律效力C、社会审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告D、我国国家审计机关和内部审计机构通常撰写简式审计报告

下列有关内部审计报告的表述,错误的是:A:内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告B:内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据C:内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议D:被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

下列关于审计报告的表述,错误的有( )。A.审计报告应详细记录审计过程和审计方法 B.国家审计机关和内部审计机构在实施审计后,通常都需要撰写简式审计报告 C.国家审计报告是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据D.国家审计报告具有法律效力,社会审计报告和内部审计报告不具有法律效力E.国家审计报告包括针对审计发现问题提出的改进建议

以下那种行为将被视为对《标准》的违犯?Ⅰ.与被审计单位一起审查审计报告草案,以获取被审计单位的反馈意见。在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见;Ⅱ.应用程序开发小组准备将一些控制程序内置在正在开发的电脑主要应用程序中,某审计师是该小组的成员,但他又参加了对这些控制程序的审计工作;Ⅲ.鉴于资源有限,首席审计执行官开展了风险分析,以确定应对哪些部门进行审计。A.只有Ⅲ是对的。B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。D.以上说法都不对。

内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。A.停止出具审计报告,直到对有关问题取得一致意见B.同被审计单位合作开展更多的工作,解决意见不一致的地方推迟出具报告,直到达成一致意见C.出具审计报告,指出被审计单位设置了范围限制,致使审计结论产生差异D.出具审计报告,既说明审计师的立场,也说明被审计单位的立场,以及产生不一致意见的原因

对内部审计师来说,下列哪项是出点会(aclosingorexitconference)的目的之一?A.要求管理层对发现的问题采取纠正措施B.签发最终审计报告C.检查和确认基于被审计单位提供材料编制的审计报告的适当性D.对内部审计师的业绩进行评价

编制审计报告时,针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及被审计单位的反馈意见等内容应当列入()A、审计报告正文B、审计报告附件C、审计报告附录D、审计报告摘要

结束会议的作用之一是协助内部审计师:()A、针对发现的不足采取必要的纠正措施B、根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性C、审核内部审计师的业绩D、向管理层提交最终审计报告

下列选项中,违反了《标准》的行为是:() Ⅰ.内部审计师针对审计报告草案获取了被审计单位的反馈意见,在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见 Ⅱ.某精通信息处理系统的内部审计师参与了该系统的内部控制程序的建立,并执行了对该内部控制系统的评估 Ⅲ.首席审计执行官在设计审计计划时,坚持以风险导向为基础A、Ⅰ、Ⅱ和ⅢB、Ⅰ和ⅡC、Ⅱ和ⅢD、Ⅰ和Ⅲ

下列有关审计报告的表述中,正确的有()A、审计报告是对审计过程和结果的总结,是体现审计成果的主要形式B、国家审计报告是审计机关对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件C、国家审计机关和内部审计机构在实施审计后,通常要撰写简式审计报告D、社会审计报告可分为标准审计报告和非标准审计报告E、国家审计报告具有法律效力,社会审计报告和内部审计报告不具有法律效力

下列选项中,属于国家审计的审计报告的是()。A、非标准审计报告B、内部审计报告C、标准审计报告D、审计组的审计报告

某生产企业的内部审计师完成了对组织的业务审计活动,正在准备签发审计报告。被审计单位的管理层不同意内部审计师做出的有关采购招标方面的审计结论。面对这种情况,内部审计师应该采取下列哪种措施?()A、与被审计单位的管理层在采购招标方面达成一致后再签发审计报告B、只对达成共识的业务签发审计报告C、签发审计报告,并在审计报告中陈述双方的观点及存在分歧的原因D、签发管理层认可的审计报告

某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:()A、暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。B、与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识。C、签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧。D、签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。

单选题编制审计报告时,针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及被审计单位的反馈意见等内容应当列入()A审计报告正文B审计报告附件C审计报告附录D审计报告摘要

多选题下列有关审计报告的表述中,正确的有(  )。[2010年中级真题]A审计报告是对审计过程和结果的总结,是体现审计成果的主要形式B国家审计报告是审计机关对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件C国家审计机关和内部审计机构在实施审计后,通常要撰写简式审计报告D社会审计报告可分为标准审计报告和非标准审计报告E国家审计报告具有法律效力,社会审计报告和内部审计报告不具有法律效力

单选题下列有关内部审计报告的表述,错误的是(  )。[2011年中级真题]A内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告B内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据C内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议D被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

单选题对内部审计师来说,退出会议的目的之一是:()A针对发现的缺陷要求采取纠正行动。B检查和确认基于被审计单位提供材料编制的审计报告的适当性。C检查被委以任务的内部审计师的表现。D向管理者提出最终的审计报告。

单选题结束会议的作用之一是协助内部审计师()A根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性;B针对发现的不足采取必要的纠正措施;C审核内部审计师的业绩D向管理层提交最终审计报告。

单选题某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:()A暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。B与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识。C签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧。D签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。

多选题下列有关审计报告的表述中,正确的有()A审计报告是对审计过程和结果的总结,是体现审计成果的主要形式B国家审计报告是审计机关对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件C国家审计机关和内部审计机构在实施审计后,通常要撰写简式审计报告D社会审计报告可分为标准审计报告和非标准审计报告E国家审计报告具有法律效力,社会审计报告和内部审计报告不具有法律效力

单选题下列选项中,属于国家审计的审计报告的是()。A非标准审计报告B内部审计报告C标准审计报告D审计组的审计报告

单选题下列有关内部审计报告编制、复核和分发程序的表述,正确的是(  )。A审计组编制审计报告后不需要征求被审计单位的意见B内部审计机构负责人在进行复核时不考虑被审计单位的反馈意见C内部审计机构不要求被审计单位落实纠正措施D已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当及时更正