多选题客户签章后,将银承返还柜员。柜员在收到票据后应审核银承()上客户签章是否清晰,印鉴内容是否与客户名称一致。审核无误后,进行承兑扫描。A第一联B第二联C第三联D第四联

多选题
客户签章后,将银承返还柜员。柜员在收到票据后应审核银承()上客户签章是否清晰,印鉴内容是否与客户名称一致。审核无误后,进行承兑扫描。
A

第一联

B

第二联

C

第三联

D

第四联


参考解析

解析: 暂无解析

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在办理农信银电子汇兑往账时,联行柜员应()。A、按有关规定审核凭证填写的内容是否齐全、正确B、汇款人账户内是否有足够支付的款项C、汇款人签章是否与预留印鉴相符D、如客户不确定接收行行号时,由柜员使用915001交易查询出行号

扫描留底后,系统自动生成客户签收清单,由柜员在CMBRUN综合业务处理系统银承功能模块中查询并打印银承签收清单,与汇票第二联及收费回单一并交由客户进行核对,客户核对无误后在清单上签名,注明有效证件类型和证件号码,连同有效证件一起交柜台核对。

扫描留底后,系统自动生成客户签收清单,柜员打印银承签收清单,与汇票第二联及收费回单一并交由客户进行核对,客户核对无误后在清单上签名,连同有效证件一起交柜台核对。

授权柜员复审客户提交资料,应做到()。A、审核客户提交的《单位客户电子银行服务申请表》是否加盖单位预留印鉴、单位公章及法人章,经办柜员和授权柜员对加盖的预留印鉴进行验印B、审核《甘肃银行单位客户电子银行银行服务协议》中是否加盖企业公章及法人签章C、审核《U-key客户领取确认单》、《授权委托书》和介绍信上是否有单位经办人员和法定代表人(授权代理人)签章,是否加盖单位公章D、审核客户提交的有效身份证件的真实性和一致性

经办柜员初审客户提交资料,应做到()。A、审核客户提交的所有申请资料是否齐全B、审核表单填写账号等要素是否完整、准确C、审核账户名称与账户是否一致D、审核原件无误后,留存上述资料的复印件并加盖“与原件核对一致”签章及个人名章E、若审核不通过,将资料退回客户

营业部门通过CDS系统签发银行承兑汇票后,将打印的承兑汇票交承兑申请人当面核对,承兑申请人在柜台核对无误,处于柜台监控系统下及经办柜员监督下在承兑汇票第一、二联加盖预留印鉴。签章完毕后,经办柜员应()核对出票人签章是否与出票人预留印鉴相符。A、按出票比例的10%B、按出票比例的50%C、逐笔D、对第一张银承

纸制银承应逐张审核票据打印情况,审核要素是否齐全,字迹是否清晰、整齐,打印的金额是否在规定的位置,是否存在压线、倾斜等情况,无误后可直接交给客户。

柜员收到提前还款的还款凭证后,应审核的内容有()。A、还款凭证各要素是否齐全,合同号、大小写金额等核对相符B、客户是否在该凭证第一联加盖印鉴,并与银行预留印鉴相符C、还款凭证是否已由客户经理签字同意D、客户填写正确的计收利息凭证E、查询还款账户余额是否足够

柜员打印完银票后在签收前,应逐张审核票据打印情况,审核无误后,通过查询界面右键导出已打印的银行承兑汇票清单,打印清单后与客户办理签收手续。办理签收时,应要求客户出具承兑协议或银承申请书回审核无误后,将清单与打印完毕的银承交客户现场签章。

特殊情况下,客户无法携带预留印鉴至柜台进行签章出票的,应由管户客户经理陪同进行票据签收,将已打印银承带回完成签章。客户须在()工作日内交还我*行提示承兑,超期未提示承兑的,须由运营人员填制特殊维护申请,经主管签章后主动发起业务删除,删除该笔银承交易,并联系客户经理向客户对已打印票据进行追索.A、2B、3C、5D、7

网点运营部负责办理银承承兑业务的具体操作,包括签发银承、审核银承要素、放款确认操作如需、与客户进行银承签收及银承底卡的扫描和向运营中心传递()。A、包括签发银承B、审核银承要素C、放款确认操作如需D、与客户进行银承签收及银承底卡的扫描E、向运营中心传递

客户提交他行支票和三联进账单,柜员对票据要素及背书栏签章审核无误后,第一联进账单加盖()退客户。A、结算专用章B、票据受理专用章C、业务用公章D、办讫章

网点运营部负责办理银承承兑业务的具体操作,包括()向运营中心传递。A、签发银承B、审核银承要素C、放款确认操作如需D、与客户进行银承签收E、银承底卡的扫描

客户签章后,将银承返还柜员。柜员在收到票据后应审核银承()上客户签章是否清晰,印鉴内容是否与客户名称一致。审核无误后,进行承兑扫描。A、第一联B、第二联C、第三联D、第四联

复核转贴现业务的柜员应做的主要工作包括()A、审查客户是否在票据背面或粘单上作“转让”背书的意思表示B、票据上的记载要素是否齐全,签章是否符合规定C、无误后按规定签章

下列关于银承说法正确的是().A、柜员应根据已打印票据号码关联查询承兑放款批次号下待打印银承任务已全部完成,批次状态为待扫描,方可实施与客户签收。B、柜员签收前,应逐张审核票据打印情况,审核要素是否齐全,字迹是否清晰、整齐,打印的金额是否在规定的位置,是否存在压线、倾斜等情况。无误后,通过查询界面右键导出已打印的银行承兑汇票清单,打印清单后与客户办理签收手续。C、客户签章后,将银承返还柜员。柜员在收到票据后应审核银承第一、第二联上客户签章是否清晰,印鉴内容是否与客户名称一致。审核无误后,进行承兑扫描。D、运营主管进入核心系统银承承兑功能模块,进行承兑操作。承兑操作完毕后主管在银行承兑汇票第二联“承兑人签章”处上加盖“汇票专用章”及经授权的有权人签章。非出票当日承兑的,还应在汇票第一联、第二联注明承兑日期。

多选题网点运营部负责办理银承承兑业务的具体操作,包括()向运营中心传递。A签发银承B审核银承要素C放款确认操作如需D与客户进行银承签收E银承底卡的扫描

多选题在办理农信银电子汇兑往账时,联行柜员应()。A按有关规定审核凭证填写的内容是否齐全、正确B汇款人账户内是否有足够支付的款项C汇款人签章是否与预留印鉴相符D如客户不确定接收行行号时,由柜员使用915001交易查询出行号

单选题客户提交他行支票和三联进账单,柜员对票据要素及背书栏签章审核无误后,第一联进账单加盖()退客户。A结算专用章B票据受理专用章C业务用公章D办讫章

多选题柜员收到提前还款的还款凭证后,应审核的内容有()。A还款凭证各要素是否齐全,合同号、大小写金额等核对相符B客户是否在该凭证第一联加盖印鉴,并与银行预留印鉴相符C还款凭证是否已由客户经理签字同意D客户填写正确的计收利息凭证E查询还款账户余额是否足够

多选题下列关于银承说法正确的是().A柜员应根据已打印票据号码关联查询承兑放款批次号下待打印银承任务已全部完成,批次状态为待扫描,方可实施与客户签收。B柜员签收前,应逐张审核票据打印情况,审核要素是否齐全,字迹是否清晰、整齐,打印的金额是否在规定的位置,是否存在压线、倾斜等情况。无误后,通过查询界面右键导出已打印的银行承兑汇票清单,打印清单后与客户办理签收手续。C客户签章后,将银承返还柜员。柜员在收到票据后应审核银承第一、第二联上客户签章是否清晰,印鉴内容是否与客户名称一致。审核无误后,进行承兑扫描。D运营主管进入核心系统银承承兑功能模块,进行承兑操作。承兑操作完毕后主管在银行承兑汇票第二联“承兑人签章”处上加盖“汇票专用章”及经授权的有权人签章。非出票当日承兑的,还应在汇票第一联、第二联注明承兑日期。

多选题关于手机支付商户信息变更业务柜员审核内容,下列说法正确的有()。A柜员应审核申请表上要素填写是否完整、内容是否为变更业务B柜员应审核结算账户是否已开通业务C柜员应审核客户填写的信息与预留的开户资料信息是否一致D柜员应审核申请单位和业务部门的签章是否齐全

多选题复核转贴现业务的柜员应做的主要工作包括()A审查客户是否在票据背面或粘单上作“转让”背书的意思表示B票据上的记载要素是否齐全,签章是否符合规定C无误后按规定签章

多选题网点运营部负责办理银承承兑业务的具体操作,包括签发银承、审核银承要素、放款确认操作如需、与客户进行银承签收及银承底卡的扫描和向运营中心传递()。A包括签发银承B审核银承要素C放款确认操作如需D与客户进行银承签收及银承底卡的扫描E向运营中心传递

判断题扫描留底后,系统自动生成客户签收清单,柜员打印银承签收清单,与汇票第二联及收费回单一并交由客户进行核对,客户核对无误后在清单上签名,连同有效证件一起交柜台核对。A对B错

多选题柜员接到客户提交的银行本票和三联进账单时,应认真审核()A银行本票是否真实,有无挂失止付,提示付款期限是否超过2个月B持票人是否在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章C背书是否连续,签章是否与预留印鉴相符D银行本票必须记载的事项是否齐全

判断题柜员打印完银票后在签收前,应逐张审核票据打印情况,审核无误后,通过查询界面右键导出已打印的银行承兑汇票清单,打印清单后与客户办理签收手续。办理签收时,应要求客户出具承兑协议或银承申请书回审核无误后,将清单与打印完毕的银承交客户现场签章。A对B错