多选题对非信贷资产管理内部控制建设情况的检查内容包括()A检查是否制定了非信贷资产尤其是风险性非信贷资产的管理规章、制度和办法B检查是否明确了内部管理部门承担的非信贷资产管理责任C检查是否制定了新增风险性非信贷资产进帐审批办法D检查是否制定了对垫款、其他应收款等各类挂帐、待清理资产进行检查、清理、处置的办法和措施E检查是否制定了有关风险损失类非信贷资产消化计划

多选题
对非信贷资产管理内部控制建设情况的检查内容包括()
A

检查是否制定了非信贷资产尤其是风险性非信贷资产的管理规章、制度和办法

B

检查是否明确了内部管理部门承担的非信贷资产管理责任

C

检查是否制定了新增风险性非信贷资产进帐审批办法

D

检查是否制定了对垫款、其他应收款等各类挂帐、待清理资产进行检查、清理、处置的办法和措施

E

检查是否制定了有关风险损失类非信贷资产消化计划


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对银行业金融机构开展授信业务内部控制检查的方法主要包括()A、对信贷策略制度情况的检查B、对授信管理制度和组织结构的检查C、对授权管理的检查D、对授信业务操作规范的检查

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