多选题不属于内部控制的作用的有:A保护财产物资的合理使用B保证会计及其他信息资料的真实可靠C保证经济活动具有社会效益性D促进工作效率的提高和经营目标的实现E促进国家各项政策.法规的贯彻落实

多选题
不属于内部控制的作用的有:
A

保护财产物资的合理使用

B

保证会计及其他信息资料的真实可靠

C

保证经济活动具有社会效益性

D

促进工作效率的提高和经营目标的实现

E

促进国家各项政策.法规的贯彻落实


参考解析

解析:

相关考题:

以下各项中,通常应当纳入实质性审查重点的有( )。 A.缺少内部控制的重要业务领域 B.内部控制设置健全运行有效的业务领域 C.内部控制没有发挥作用的领域 D.内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域 E.内部控制设置过于复杂、控制成本过高的领域

下列项目不属于内部控制基本要素中内部环境的有( )。A.内部审计机制B.企业文化C.人力资源政策D.内部报告控制

以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是()。 A、内部控制评价工作的总体情况B、内部控制评价的范围C、内部控制缺陷及其认定情况D、内部评价的结果

下列不属于我国企业内部控制规范体系的构成内容的有()。 A.企业内部控制具体规范B.企业内部控制应用指引C.企业内部控制基本规范D.企业内部控制评价与审计指引

关于全面预算在内部控制中的作用,不正确的说法() A、全面预算在内部控制中起到了统驭性的作用。B、预算作为整个企业财务管理体系的核心,对内部控制有一定的统驭作用。C、全面预算的目标基本上就是整个财务管理体系的目标,它统驭着内部控制的目标。D、全面预算的流程可以用于内部控制,内部控制的流程也可以用于全面预算。此题为单项选择题。

描述内部控制有什么作用?

什么是内部控制,有什么作用?

下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的领域是:A、缺少内部控制的重要业务领域B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域C、内部控制没有发挥作用的领域D、内部控制能够防止重大错报

根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是( )①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制?A:①③④B:①②④C:①②③D:②③④

根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是(  )Ⅰ.业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制Ⅱ.信息系统的内部控制属于证券公司内部控制Ⅲ.分支机构内部控制属于证券公司内部控制Ⅳ.人力资源管理内部控制属于证券内部控制A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

以下各项中,通常应当纳入实质性审查重点的有()。A、缺少内部控制的重要业务领域B、内部控制设置健全运行有效的业务领域C、内部控制没有发挥作用的领域D、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域E、内部控制设置过于复杂、控制成本过高的领域

关于全面预算在内部控制中的作用,不正确的说法()。A、全面预算在内部控制中起到了统驭性的作用。B、预算作为整个企业财务管理体系的核心,对内部控制有一定的统驭作用。C、全面预算的目标基本上就是整个财务管理体系的目标,它统驭着内部控制的目标。D、全面预算的流程可以用于内部控制,内部控制的流程也可以用于全面预算。

内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在()。A、完善内部控制系统B、建立有效的内部控制系统C、建立可行的内部控制系统D、建立完美的内部控制体系

下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。A、缺少内部控制的重要业务领域B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域C、内部控制没有发挥作用的领域D、内部控制能够防止重大错报

内部控制评价的作用有:()A、内部控制评价有助于企业完善内控体系B、内部控制评价有助于提升企业市场形象和公众认可度C、内部控制评价有助于实现政府监管的协调互动D、内部控制评价有助于公司的市场竞争力

以下不属于防火墙的作用的是()。A、反欺骗B、数据源控制C、抵御来自内部的攻击D、对私有数据的加密控制

不属于纽曼的游戏特征的是()A、内部控制B、内部虚拟C、内部真实D、内部动机

内部控制制度的概念和作用有哪些?

内部控制系统的作用有哪些?

建设项目内部控制的特点有()。A、项目内部控制是实现既定目标过程中的控制,是目的而非手段B、项目内部控制是为达成项目总体目标而实施的控制,有明确的目的性C、项目内部控制是项目建设管理的重要组成部分,贯穿于项目建设的全过程D、项目内部控制是通过一整套政策和程序,对项目建设过程起监督和保障作用E、项目内部控制的实施,只受内部环境的影响

PLC控制器内部有许多辅助继电器,作用相当于继电器控制系统中的()。

单选题下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。A缺少内部控制的重要业务领域B内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域C内部控制没有发挥作用的领域D内部控制能够防止重大错报

问答题内部控制制度的概念和作用有哪些?

单选题以下不属于防火墙的作用的是()。A反欺骗B数据源控制C抵御来自内部的攻击D对私有数据的加密控制

多选题利用内部控制测评的结果可以确定实质性审查的重点,其中重点领域有(  )。A缺少内部控制的重要业务领域B缺少内部控制的不重要业务领域C内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域D内部控制没有发挥作用的领域E内部控制设置合理、控制目标可以实现的领域

问答题内部控制系统的作用有哪些?

单选题下列情况中,不应纳入实质性审查重点领域的有( )。A内部控制执行有效的领域B缺少内部控制的重要业务领域C内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域D内部控制没有发挥作用的领域【考点五】内部控制测评结果的利用

单选题下列不属于《管理制度》制定作用的是()。A加强行政事业单位内部控制建设B促进行政事业单位内部控制信息公开C提高行政事业单位内部控制报告质量D明确行政事业单位内部控制报告的目的