判断题现金出、入库业务监督:审核现金调拨的领取、使用及上缴情况,手续是否齐全,操作是否合规。核对内容:交易日期、流水号、出(入)库柜员、出(入)库金额等。A对B错

判断题
现金出、入库业务监督:审核现金调拨的领取、使用及上缴情况,手续是否齐全,操作是否合规。核对内容:交易日期、流水号、出(入)库柜员、出(入)库金额等。
A

B


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相关考题:

营业终了营业经理(网点负责人)对现金业务主要核对()。 A、核对派驻网点库存现金,确保账实相符B、检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况C、核对柜员库存现金是否正确D、监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程

现金调拨业务包括()。 A、柜员向“99999钱箱”领取或缴存现金B、柜员之间的往入、往出C、系统内现金调拨D、人民银行之间现金调拨

现金调拨系统(VCTS)由金库和调拨审批部门使用,办理农业银行辖内机构的现金调拨\假币上缴及箱包出入库等业务。

以下哪些属于事后监督中业务凭证的监督()A、凭证联次是否齐全,所送凭证联次是否符合要求B、凭证要素是否齐全,填写内容是否正确C、销户手续是否齐全、合规D、款项来源、用途是否合规

柜员需领取现金时,“99999钱箱”操作员使用现金()交易处理,打印“出库现金券别张数清单”。管库柜员将现金实物交领入柜员。A、往入B、往出C、出库D、入库

日终,柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额。如超过限额,柜员使用“1137现金上缴”交易上缴超额部分,99999钱箱操作员使用“1138现金入库”交易入库。

辖内现金调拨业务使用如下()配对交易。A、1150现金调拨申请、1151现金调拨审批B、2043现金辖内调入、2042现金辖内调出C、1139现金往入、1140现金往出D、1135现金出库、1138现金入库

营业经理履行“审核派驻机构与上级行的现金调拨的申请、调入、上缴是否真实、合规”的职责时,主要工作方法包括()。A、查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符B、发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行C、监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认D、认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权

现金核查的内容有()A、库存现金、有价单证是否账实相符,代保管品、库存尾箱数量是否与相关登记簿记载相符B、金库建设、密码、钥匙管理的相关操作是否合规、合理;人员出入库登记情况C、库内保管的现金、有价单证是否存放整齐明了、标识清晰,是否发生虫蛀、霉烂事故D、检查现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规

运营监管经理抽查凭证影像主要审核()。A、业务凭证、手工登记簿、专夹保管资料的规范性B、特殊交易办理情况C、应审批业务是否经有权人审批D、内部账户科目使用是否正确、资金收付是否合规,手续是否齐全

运营监管经理调阅视频监控录像主要审核()。A、重点时段业务办理情况是否合规B、主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位C、运营档案装订、归档是否及时、合规D、现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规

下列不属于查库内容的是()A、清点全部现金(不含假币)、有价单证、实物等,查看账款、账实、账簿是否相符,有无白条抵库及挪用库款情况B、各类账簿设立是否齐全,出入库手续是否完备C、是否做到每日核对账款,库存是否超限额,残损币、假币是否定期上缴D、各级部门查库制度执行情况

营业终了营业经理对现金业务主要进行()核对。A、核对派驻网点库存现金,确保账实相符B、检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况C、核对柜员库存现金是否正确D、监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程

关于现场主管对现金调拨业务的风险控制,下列说法正确的有().A、认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨凭证申请内容与实际办理的现金调拨内容是否相符。B、监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,并在辖内现金调拨凭证上签章确认。C、监督99999钱箱柜员对上缴现金实物的清点、交接,并在相关凭证上签章确认。D、监督查询调拨申请批复情况,监督在途现金有无异常情况。E、监督营业中途离开网点的柜员轧账和交接,清点现金实物,及时上缴大额现金。

多选题辖内现金调拨业务使用如下()配对交易。A1150现金调拨申请、1151现金调拨审批B2043现金辖内调入、2042现金辖内调出C1139现金往入、1140现金往出D1135现金出库、1138现金入库

判断题表内冲账业务监督:根据手工填写的冲销凭证审核冲销及被冲销内容是否正确,并根据手工冲账传票与打印信息内容进行核对,并审核授权是否完整。核对内容:交易日期、流水号、借贷方向、账号、发生额、余额、凭证号码、户名等。A对B错

多选题营业经理履行“审核派驻机构与上级行的现金调拨的申请、调入、上缴是否真实、合规”的职责时,主要工作方法包括()A查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符B发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行C监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认D认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权

多选题以下关于视频监控录像审核要点描述正确的是()。A营业期间临柜人员是否符合最低配备要求B临柜人员的操作行为及过程是否合规C现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规D主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位

多选题调阅视频监控录像主要审核()A营业期间临柜人员是否符合最低配备要求B临柜人员的操作行为及过程是否合规C现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规D主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位。重点时段业务办理情况是否合规

多选题以下哪些属于事后监督中业务凭证的监督()A凭证联次是否齐全,所送凭证联次是否符合要求B凭证要素是否齐全,填写内容是否正确C销户手续是否齐全、合规D款项来源、用途是否合规

单选题柜员需领取现金时,“99999钱箱”操作员使用现金()交易处理,打印“出库现金券别张数清单”。管库柜员将现金实物交领入柜员。A往入B往出C出库D入库

多选题运营监管经理调阅视频监控录像主要审核()。A重点时段业务办理情况是否合规B主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位C运营档案装订、归档是否及时、合规D现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规

判断题现金出、入库业务监督:审核现金调拨的领取、使用及上缴情况,手续是否齐全,操作是否合规。核对内容:交易日期、流水号、出(入)库柜员、出(入)库金额等。A对B错

单选题下列不属于查库内容的是()A清点全部现金(不含假币)、有价单证、实物等,查看账款、账实、账簿是否相符,有无白条抵库及挪用库款情况B各类账簿设立是否齐全,出入库手续是否完备C是否做到每日核对账款,库存是否超限额,残损币、假币是否定期上缴D各级部门查库制度执行情况

多选题现金调拨业务包括()。A柜员向“99999钱箱”领取或缴存现金B柜员之间的往入、往出C系统内现金调拨D人民银行之间现金调拨

多选题中心库柜员现金调拨业务操作流程()A现金出入库预约及有权部门开具的调拨单后B填写现金支票和现金缴款单交管库员协同押运人员到人民银行领取和缴存C中心库库柜员应及时与保卫部门联系,确定具体现金调拨时间D登记出入库登记簿,做好现金整理、出(入)库等准备工作

判断题日终,柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额。如超过限额,柜员使用“1137现金上缴”交易上缴超额部分,99999钱箱操作员使用“1138现金入库”交易入库。A对B错

多选题现金核查的内容有()A库存现金、有价单证是否账实相符,代保管品、库存尾箱数量是否与相关登记簿记载相符B金库建设、密码、钥匙管理的相关操作是否合规、合理;人员出入库登记情况C库内保管的现金、有价单证是否存放整齐明了、标识清晰,是否发生虫蛀、霉烂事故D检查现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规