名词解释题内部

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内部

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根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》,我国保险公司内部控制体系包括()。①内部控制基础②内部控制环境③内部控制保证④内部控制程序⑤内部控制活动A、①②③B、①③④C、②③④D、②④⑤

内部稽核制度是( )制度的重要组成部分。A.内部控制B.内部监督C.内部牵制D.内部审计

内部控制的最初形式和基本形态是()。 A. 内部牵制B.内部管理C.内部平衡D.内部权衡

内部控制理论形成于20世纪初,至今大致经历了( )四个发展阶段。A.内部会计控制、内部控制结构、内部管理控制、内部控制整体框架B.内部管理控制、内部会计控制、内部控制结构、内部控制整体框架C.内部会计控制、内部管理控制、内部控制整体框架、内部控制结构D.内部会计控制、内部管理控制、内部控制结构、内部控制整体框架

基金管理公司内部控制包括( )。(1分)A.内部控制机制B.内部控制原则C.内部控制制度D.内部控制目的

内部控制测评的正确步骤是( )。A.调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价B.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价C.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试D.对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价

根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是( )①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制?A:①③④B:①②④C:①②③D:②③④

基金管理公司内部控制包括()。A:内部控制机制B:内部控制原则C:内部控制措施D:内部控制目的

内部审计至今已经经历的三个发展阶段分别是()。A.古代内部审计、近代内部审计和现代内部审计B.独立审计、社会审计、事务所审计C.一级内部审计、二级内部审计和三级内部审计D.初级内部审计、中级内部审计和高级内部审计

基金管理公司内部控制包括()。A、内部控制流程B、内部控制人员C、内部控制机制D、内部控制制度

根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。A、单独进行的内部控制审计B、整合进行的内部控制审计C、了解内部控制D、测试内部控制E、评价内部控制

内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。

集团内部事项按照内容分有()A、内部存货交易B、内部债权债务C、内部固定资产交易D、内部无形资产交易E、其他内部交易

以下对内部控制的理解错误的是()。A、内部控制就是单纯的内部会计控制B、内部控制就是内部牵制C、内部控制并不是越严格越好D、内部控制制定后,可以一成不变

内部报告系统的基础是:()。A、内部采购系统B、内部生产系统C、内部会计系统D、内部统计系统

企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程是()。A、内部信息传递B、内部交流C、内部控制D、内部沟通

保险公司内部控制体系不包括()。A、内部控制组建B、内部控制基础C、内部控制程序D、内部控制保证

内部控制主要用于()。A、内部日常业务止付B、内部紧急止付C、内部差错止付D、客户止付

内部控制应当包括以下要素()。A、内部控制环境B、内部控制制度C、内部控制方案

多选题在内部控制制度阶段,内部控制制度包括(  )。A内部会计控制制度B内部管理控制制度C内部审计控制制度D内部财务控制制度

多选题内部账户按其归属的系统及科目属性的不同,分为()A核心运营系统科目内部账户B核心运营系统产品内部账户C综合客户服务系统(简称ICS)-A类内部账户、ICS-B类内部账户、ICS-D类内部账户,ICS-N类内部账户D类内部账户、ICS-N类内部账户

多选题内部评级法可分为()。A初级内部评级法B高级内部评级法C中级内部评级法D零售内部评级法E非零售内部评级法

多选题以下对内部控制的理解,错的是( )A内部控制就是单纯的内部会计控制B内部控制就是内部牵制C内部控制制定后应该保证可以有效运行D内部控制制定后,必须保证不再改变

多选题内部控制的产生、发展过程可划分为( )A内部监督阶段B内部牵制阶段C内部控制制度阶段D内部控制结构阶段E内部控制整体框架阶段

多选题内部控制按工作范围分为()A内部会计控制B内部管理控制C内部核对控制D内部分析控制

多选题根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。A单独进行的内部控制审计B整合进行的内部控制审计C了解内部控制D测试内部控制E评价内部控制

多选题集团内部事项按照内容分有()A内部存货交易B内部债权债务C内部固定资产交易D内部无形资产交易E其他内部交易