首席审计执行官为保证对内部审计活动的有效管理必须:() Ⅰ.确保内部审计有充分、适当的资源; Ⅱ.制定内部审计政策和程序指导内部审计活动; Ⅲ.制定并维护质量保证与改进程序明晰自身责任。 Ⅳ.与内外部服务提供者进行协调,以确保适当的审计覆盖面和避免重复;A、Ⅰ和Ⅲ正确。B、Ⅱ和Ⅲ正确。C、Ⅲ正确。D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ正确。
首席审计执行官为保证对内部审计活动的有效管理必须:() Ⅰ.确保内部审计有充分、适当的资源; Ⅱ.制定内部审计政策和程序指导内部审计活动; Ⅲ.制定并维护质量保证与改进程序明晰自身责任。 Ⅳ.与内外部服务提供者进行协调,以确保适当的审计覆盖面和避免重复;
- A、Ⅰ和Ⅲ正确。
- B、Ⅱ和Ⅲ正确。
- C、Ⅲ正确。
- D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ正确。
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在以下()种情况下,其他条件都相同时,公司发行的普通股市场价值比较高。A、投资者对股权的要求回报比较低B、投资者的预期股利增长率比较低C、投资者的预期持有时间比较长D、投资者的预期持有时间比较短
企业的管理人员采取某些行动有助于减少员工的舞弊机会,则下列选项中,管理人员采用的最佳方式是:()A、加大舞弊惩治力度,制定严格的公司规定。B、为公司资产制定实物控制程序。C、增加管理人员,制定相互监督的机制。D、聘请外部审计人员进行监督。
下列选项不属于某工厂为防止排出不符合排放标准的废水的控制系统的组成部分的是:()A、为工厂的预处理系统制定一个预防性的维修方案。B、详细说明哪些物质可以经工厂内的污水槽和地面排水管处理。C、定期用大量净水冲洗污水槽和地面排水管,以确保污染物质被充分地稀释。D、在排放前,对许可证中所指明的废水成分进行化学分析。
首席审计执行官负责向管理层和董事会汇报相关工作。以下说法错误的是:()A、首席审计执行官负责向董事会汇报重大内部控制缺陷,汇报前应与管理层沟通讨论。如讨论结果令人满意,则不需再向董事会汇报B、首席审计执行官应定期向管理层和董事会汇报内部审计工作,至少每年一次C、审计业务计划在中期发生重要变化时,首席审计执行官应及时汇报给管理层和董事会D、首席审计执行官应及时向管理层和董事会汇报内部审计活动中发现的重大内控缺陷、利益冲突、效率低下、违法违规等情况
公司规定,必须从经过审批的卖方清单上的供应商处进行采购,这是以下哪种控制的范例?()A、预防型控制B、检查型控制C、纠正型控制D、监测型控制