单选题下列选项中不属于内部控制中监督要素的行为是:()A销售部门的管理层经常将销售业绩和预算进行核对,以评估销售系统的合理性B管理层要求内部审计部门定期对现金处理过程的控制程序开展审计C会计部门的管理层针对非正常交易编制例外的财务报告,并跟踪其后续处理D数据处理部门定期的对所提交的事项的批控制与所处理事项的批控制总额核对

单选题
下列选项中不属于内部控制中监督要素的行为是:()
A

销售部门的管理层经常将销售业绩和预算进行核对,以评估销售系统的合理性

B

管理层要求内部审计部门定期对现金处理过程的控制程序开展审计

C

会计部门的管理层针对非正常交易编制例外的财务报告,并跟踪其后续处理

D

数据处理部门定期的对所提交的事项的批控制与所处理事项的批控制总额核对


参考解析

解析: 监督是指对内部控制系统的监督,是对系统有效性进行评估的过程,D项描述的是控制过程,不属于监督。

相关考题:

下列选项中,属于内部控制要素的有()。 A. 风险评估B.信息与沟通C.控制活动D.内部环境

在下列各项中,不属于内部控制要素的是( )。A.控制风险B.控制活动C.对控制的监督D.控制环境

内部控制五要素中,是其它控制要素基础的是()。 A、控制活动B、风险评估C、控制环境D、监督

下列选项中哪个不属于《中国农业银行股份有限公司内部控制基本规定(试行)》要求的内部控制要素?()A.内控环境B.风险评估C.业务拓展D.内部监督

下列各项不属于内部控制基本要素的是( )。A.风险评估B.内部环境C.监督检查D.成本控制

下列不属于我国《企业内部控制基本规范》要素的是()。A.控制环境 B.风险评估C.控制活动 D.内部监督

(2009年真题)在下列各项中,不属于内部控制要素的是(  )。A.控制风险B.控制活动C.对控制的监督D.控制环境

下列不属于内部控制的基本要素的是(  )。A.风险评估B.内部监督C.控制活动D.外部环境

下列选项中,不属于内部控制要素的是:A.风险评估B.风险应对C.控制活动D.信息与沟通

根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是( )。A.控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督B.内部环境、保管记录、控制活动、信息与沟通以及内部监督C.内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督D.内部环境、风险评估、控制结构、信息与沟通以及内部监督

下列选项中不属于内部环境要素的是( )。A.内部机构设置与职责分工B.内部审计C.预算控制D.公司治理结构

内部审计属于内部控制要素中的()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、对内部控制的监督

下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A、风险评估B、对控制的监督C、控制活动D、信息与沟通

下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()A、业绩评价B、信息处理C、职责分离D、监督控制

下列不属于内部控制基本要素的是()。A、内部环境B、风险评估C、监督检查D、账账核对

下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、销售和发货控制C、付款控制D、监督检查

在下列各项中,不属于内部控制要素的是()A、控制环境B、控制活动C、控制风险D、对控制的监督

下列不属于行政事业单位内部控制要素的是()。A、控制环境B、风险评估C、内部监督D、财务核算

下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是()。A、内部环境是重要基础B、风险评估是具体方式C、控制活动是重要环节D、内部监督是重要条件

下列各项中,不属于内部控制要素的是()A、控制环境B、控制流程C、控制活动D、对控制的监督

单选题下列各项中,不属于内部控制要素的是()A控制环境B控制流程C控制活动D对控制的监督

单选题下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。A岗位分工与授权批准B销售和发货控制C付款控制D监督检查

单选题下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()A业绩评价B信息处理C职责分离D监督控制

单选题下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A风险评估B对控制的监督C控制活动D信息与沟通

多选题下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A控制环境B风险评估C控制活动D信息与沟通

单选题下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是()。A内部环境是重要基础B风险评估是具体方式C控制活动是重要环节D内部监督是重要条件

单选题根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是(  )。A控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督B内部环境、保管记录、控制活动、信息与沟通以及内部监督C内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督D内部环境、风险评估、控制结构、信息与沟通以及内部监督