判断题错误注入攻击使用内部力量,如对微波、极端温度和电压的控制,引发密码模块内部运行错误。A对B错
判断题
错误注入攻击使用内部力量,如对微波、极端温度和电压的控制,引发密码模块内部运行错误。
A
对
B
错
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解析:
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以下关于寿险公司内部控制和公司治理关系的说法中,错误的是()。A、公司治理与内部控制都统一于实现企业的目标B、内部控制涉及更多法律层面的问题,公司治理涉及更多管理制度的问题C、内部控制可以促进公司治理的完善D、健全的公司治理是内部控制有效运行的保证
下列有关内部控制的表述中,错误的是:A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则B.内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠C.内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件D.内部控制一般仅针对常规业务活动设置
( 51 )以下关于防火墙技术的描述,哪个是错误的?A 、防火墙分为数据包过滤和应用网关两类B 、防火墙可以控制外部用户对内部系统的访问C 、防火墙可以阻止内部人员对外部的攻击D 、防火墙可以分析和统计网络使用情况
根据统计显示,80%的网络攻击源于内部网络,因此必须加强对内部网络的安全控制和防范。下面的措施中,无助于提高局域网内部安全性的措施是(38)。A.使用防火墙防止内部攻击B.使用日志审计系统C.使用入侵检测系统D.使用防病毒软件
根据统计显示,80%的网络攻击源于内部网络,因此必须加强对内部网络的安全控制和防范。下列的措施中,无助于提高局域网内部安全性的措施是(51)。A.使用防火墙防止内部攻击B.使用日志审计系统C.使用入侵检测系统D.使用防病毒软件
下列不属于内部控制的局限性的是( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置C.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效D.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
关于内部控制缺陷,下列说法错误的有()A、内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷B、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定C、内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷D、内部控制的缺陷可能导致企业偏离控制目标
以下属于错误注入分析的是()。A、监视密码模块能量消耗的变化以发现指令的能量消耗模式B、密码模块的执行时间与密码算法的特殊数学操作之间的关系C、对微波、电压等的控制引发密码模块内部运行错误,进而进行错误、模式分析D、对正在运行的密码模块和辅助设备发出的电磁信号进行远程或外部探测和接收
WX3024内部分为两个控制模块,分别是无线控制模板和交换模块,无线控制模块和交换模块之间通过内部接口连接,其中无线控制模块的内部接口为(),交换模块的内部接口为()A、GigabltEthernet11/0/1B、GigabltEthernet11/0/2C、GigabltEthernet11/0/24D、GigabltEthernet11/0/29
WX3024内部分为两个控制模块,分别是无线控制模块和交换模块,无线控制模块和交换模块之间通过内部接口连接,其中无线控制模块的内部接口为(),交换模块的内部接口为()。A、GigabitEhternet1/0/1;GigabitEhternet1/0/24B、GigabitEhternet1/0/1;GigabitEhternet1/0/29C、GigabitEhternet1/0/2;GigabitEhternet1/0/24D、GigabitEhternet1/0/2;GigabitEhternet1/0/29
关于“控制测试”和“了解内部控制”,说法错误的是()。A、控制测试是指测试内部控制运行的有效性B、了解内部控制是评价控制的设计和确定控制是否得到执行C、控制运行有效性强调的是控制能够在各个不同时点按照既定设计得以一贯执行D、两者所需获取的审计证据是相同的
下列关于寿险公司内部控制和公司治理关系的叙述中,错误的是()。A、内部控制与公司治理的目标存在一定差异B、内部控制涉及更多法律层面的问题,公司治理涉及更多管理制度的问题C、内部控制可以促进公司治理的完善D、健全的公司治理是内部控制有效运行的保证
单选题下列有关内部控制的表述中,错误的是( )。[2009年初级真题]A内部控制的设置和运行受制于成本效益原则B内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠C内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件D内部控制一般仅针对常规业务活动设置
多选题下列选项中,导致控制风险始终大于零的原因有( )。A内部控制管理的运行依赖于信息技术B内部控制的设置和运行受制于成本效益原则C内部控制一般仅针对常规业务活动而设置D有关人员的疏忽、误解和判断错误E因经营环境、业务性质的改变
单选题关于“控制测试”和“了解内部控制”,说法错误的是()。A控制测试是指测试内部控制运行的有效性B了解内部控制是评价控制的设计和确定控制是否得到执行C控制运行有效性强调的是控制能够在各个不同时点按照既定设计得以一贯执行D两者所需获取的审计证据是相同的
单选题下列有关内部控制评价的说法中错误的是( )。A企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价B内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证C内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷D企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性的评价
单选题以下属于错误注入分析的是()。A监视密码模块能量消耗的变化以发现指令的能量消耗模式B密码模块的执行时间与密码算法的特殊数学操作之间的关系C对微波、电压等的控制引发密码模块内部运行错误,进而进行错误、模式分析D对正在运行的密码模块和辅助设备发出的电磁信号进行远程或外部探测和接收
判断题错误注入攻击使用外部力量,如对微波、极端温度和电压的控制,引发密码模块内部运行错误。A对B错